EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP SIKLUS PEMBELIAN BAHAN BAKU

Main Article Content

Amelia Rosalina
A.B Setiawan
Saepul Anwar
Andy Lasmana

Abstract

Penelitian ini mempunyai tujuan bagaimana sistem informasi akuntansi yang dilakukan perusahaan dalam kegiatan pembelian bahan baku, untuk mengetahui penerapan fungsi dan kekurangan lainya yang dilakukan perusahaan dalam kegiatan pembelian bahan baku, serta untuk mengevaluasi penerapan pengendalian intern yang dilakukan PT Dasan Pan Pacific Indonesia pada sistem pembelian bahan baku yang beralamat di Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan desain deksriptif komparatif dengan pendekatan kualitatif, dalam pengumpulan data menggunakan metode melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan alat analisis menggunakan COSO. Peneliti menyimpulkan dalam penelitian ini dapat diketahui penerapan sistem pengendalian intern terhadap siklus pembelian bahan baku masih kurang baik, diantaranya : 1). Masih ada perangkapan fungsi yaitu fungsi penerimaan dan fungsi penyimpanan, 2). Permintaan pembelian tidak dilakukan oleh bagian gudang tapi oleh bagian perencanaan produksi.

Article Details

How to Cite
Rosalina, A., Setiawan , A. ., Anwar , S. ., & Lasmana , A. (2022). EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP SIKLUS PEMBELIAN BAHAN BAKU . URNAL KUNIDA, 8(2), 154–163. https://doi.org/10.30997/jakd.v8i2.6399
Section
Articles

References

DAFTAR PUSTAKA

Alex Tarukdatu Naibaho. 2013. Analisis Pengendalian Internal Persediaan Bahan Baku Terhadap Efektifitas Pengelolaan Persediaan Bahan Baku. Jurnal Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol. 1 No.3. Juni 2013. ISSN: 2303-1174. Hal 63-70

Anastasia Diana, Lilis Setiawati. 2011. Sistem Informasi Akuntansi, Perancangan, Prosedur dan Penerapan. Edisi 1. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Assauri, Sofjan. 2016. Manajemen Operasi Produksi (Pencapaian Sasaran Organisasi Berkesinambungan). Edisi 3. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Daud, Rochmawati, dan Valeria Mimosa Windana. 2014. Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan dan Penerimaan Kas Berbasis Komputer pada Perusahaan Kecil (Studi Kasus Pada PT. Trust Technology). Jurnal Manajemen dan Bisnis, Universitas Sriwijaya. Vol. 12 No.1, Maret 2014.

Firdaus,Yuliarti,Syahfrudin. 2019. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Persediaan Bahan Baku. Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah. Volume 3 Nomor 1, Desember 2019. E-ISSN: 2597-5234 Hal 198-207

Husaini, Dzulkirom, Anita, Yaningwati. 2019. Analysis Of The Raw Material Purchases And Cash Disbursements Accounting System As An Effort To Improve Internal Control (A Study In PT.Wonojati Wijoyo Kediri). Economics & Business, 12(30), December 2019 University of Brawijaya, Indonesia. DOI http://doi.org/10.18551/econeurasia.2019-12. Hal 46-51

Mararu, dan Pontoh. 2018. Ipteks Perlakuan Akuntansi Terhadap Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap pada Kantor Lurah Kleak. Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado. Vol. 02, No. 02, 2018. Hal.48-51.

Mulyadi, 2016, Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat

Naibaho. 2013. Analisis Pengendalian Internal Persediaan Bahan Baku Terhadap Efektifitas Pengelolaan Persediaan Bahan Baku. Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado, Vol.1 No.3 Juni 2013, Hal. 63-70.

Novitaningrum. 2014. Akuntabilitas dan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Electronic Procurement (Best Practice di Pemerintah Kota Surabaya) Kebijakan dan Manajemen Publik ISSN 2303 - 341X Volume2, Nomor1 ,Januari 2014.

Nuryanti, Yuni, dan Sugeng Santoso. 2017. Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Studi Kasus pada Klinik Bersalin Devalisha. Jurnal Penelitian Fakultas Ekonomi, Universitas Surakarta. Vol. 15 No. 3, Juli 2017. ISSN: 2085-2215

Romney, Marshall B. dan Steinbart. 2015. Sistem Informasi Akuntansi, Edisi 13, di Indonesiakan oleh Kikin Sakinah Nur Safira dan Novita Puspasari, Salemba Empat, Jakarta

Rusmawati, Nuraini, Maharani.2019. Analysis Of Accounting Information System For Raw Material in PT.Jadimas-Gresik.Jurnal Penelitian Fakultas Ekonomi dan bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya. DOI 10.4108/eai.13-2-2019.2286026.

Sawyer, 2003, Internal Auditing, 5th Edition, IIA, Florida: Altamonte Springs.

Steinbart. 2016. Sistem Informasi Akuntansi, Edisi 13. Penerbit Salemba Empat: Jakarta.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>